|
|
|
Voltar
|
|
N° Empenho: | 201110013 |
Data: |
10/11/2020 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
10-Saúde |
Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
|
Despesa: |
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
|
|
Credor: |
BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ |
00000000240150
|
|
Processo: |
1110013/20
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
Valor: |
R$ 85,71
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
201110013 |
10/11/2020 |
R$ 85,71 |
919/920 |
R$ 0,00 |
R$ 85,71 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
10/11/2020 |
R$ 85,71 |
|
|
|