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N° Empenho: | 201022001 |
Data: |
22/10/2020 |
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Unidade: |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
04-Administração |
Ação: |
2003-MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
CPF/CNPJ |
03462662000171
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Processo: |
1022001/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 146,38
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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201022001 |
26/10/2020 |
R$ 146,38 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 146,38 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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22/10/2020 |
R$ 146,38 |
15286 |
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