Voltar
 
N° Empenho: 200921002 Data: 21/09/2020
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Ordinário
Função: 10-Saúde
Ação: 2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA
CPF/CNPJ 24185522000173
Processo: 0921002/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 749,00

  200921002 21/09/2020 R$ 749,00 79456 R$ 0,00 R$ 749,00

  21/09/2020 R$ 749,00 43769 001