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N° Empenho: 200917007 Data: 17/09/2020
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
Tipo: Ordinário
Função: 08-Assistêncial Social
Ação: 2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA
CPF/CNPJ 24185522000173
Processo: 0917007/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 1.707,00

  200917007 17/09/2020 R$ 1.707,00 79456 R$ 0,00 R$ 1.707,00

  17/09/2020 R$ 1.707,00 43715 001