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N° Empenho: | 200917007 |
Data: |
17/09/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-Assistêncial Social |
Ação: |
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA |
CPF/CNPJ |
24185522000173
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Processo: |
0917007/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 1.707,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200917007 |
17/09/2020 |
R$ 1.707,00 |
79456 |
R$ 0,00 |
R$ 1.707,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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17/09/2020 |
R$ 1.707,00 |
43715 |
001 |
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