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N° Empenho: 200911004 Data: 11/09/2020
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Ordinário
Função: 10-Saúde
Ação: 2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA
CPF/CNPJ 24185522000173
Processo: 0911004/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 2.578,00

  200911004 11/09/2020 R$ 2.578,00 79456 R$ 0,00 R$ 2.578,00

  11/09/2020 R$ 2.578,00 43592 001