|
|
|
Voltar
|
|
N° Empenho: | 200714014 |
Data: |
14/07/2020 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
08-Assistêncial Social |
Ação: |
2045-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
CPF/CNPJ |
03462662000171
|
|
Processo: |
0714014/20
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
Valor: |
R$ 150,10
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
200714014 |
16/07/2020 |
R$ 150,10 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 150,10 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
16/07/2020 |
R$ 150,10 |
14704 |
1 |
|