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N° Empenho: 200701014 Data: 01/07/2020
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo: Ordinário
Função: 08-Assistêncial Social
Ação: 2021-MANUT. DO PROGRAMA SCFV
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0701014/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 404,29

  200701014 02/07/2020 R$ 404,29 80462 R$ 0,00 R$ 404,29

  02/07/2020 R$ 404,29 14638 1