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N° Empenho: 200623001 Data: 23/06/2020
Unidade: GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Tipo: Ordinário
Função: 04-Administração
Ação: 2002-MANUT. DAS ATIV DO GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0623001/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 514,66

  200623001 26/06/2020 R$ 514,66 80462 R$ 0,00 R$ 514,66

  26/06/2020 R$ 514,66 14607 1