Voltar
 
N° Empenho: 200604002 Data: 04/06/2020
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo: Ordinário
Função: 10-Saúde
Ação: 2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0604002/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 512,83

  200604002 05/06/2020 R$ 512,83 80462 R$ 0,00 R$ 512,83

  05/06/2020 R$ 512,83 14497 1