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N° Empenho: 200601021 Data: 01/06/2020
Unidade: SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
Tipo: Ordinário
Função: 04-Administração
Ação: 2003-MANUT. DAS ATIV DA SEC. M. DE ADM E GESTÃO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0601021/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 147,44

  200601021 15/06/2020 R$ 147,44 80462 R$ 0,00 R$ 147,44

  15/06/2020 R$ 147,44 14492 1