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N° Empenho: | 200504063 |
Data: |
04/05/2020 |
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Unidade: |
SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
04-Administração |
Ação: |
2006-MANUT. ATIV. SEC MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
CPF/CNPJ |
03462662000171
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Processo: |
0504063/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 152,95
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200504063 |
06/05/2020 |
R$ 152,95 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 152,95 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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06/05/2020 |
R$ 152,95 |
14342 |
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