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N° Empenho: | 200312006 |
Data: |
12/03/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-Saúde |
Ação: |
2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
CPF/CNPJ |
03462662000171
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Processo: |
0312006/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 483,56
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200312006 |
18/03/2020 |
R$ 483,56 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 483,56 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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18/03/2020 |
R$ 483,56 |
14006 |
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