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N° Empenho: 200311005 Data: 11/03/2020
Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Tipo: Ordinário
Função: 12-Educação
Ação: 2009-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: OLINDA PNEUS COM. E SERV. LTDA
CPF/CNPJ 24185522000173
Processo: 0311005/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 1.198,00

  200311005 12/03/2020 R$ 1.198,00 79456 R$ 0,00 R$ 1.198,00

  12/03/2020 R$ 1.198,00 41193 001