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N° Empenho: 200309004 Data: 09/03/2020
Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Tipo: Ordinário
Função: 12-Educação
Ação: 2016-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0309004/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 1.497,00

  200309004 30/03/2020 R$ 1.497,00 80462 R$ 0,00 R$ 1.497,00

  30/03/2020 R$ 1.497,00 13971 1