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N° Empenho: 200302001 Data: 02/03/2020
Unidade: SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Tipo: Ordinário
Função: 12-Educação
Ação: 2015-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- PNAE
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: MERCANTIL SAO JOSE LTDA
CPF/CNPJ 03462662000171
Processo: 0302001/20 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 83,45

  200302001 10/03/2020 R$ 83,45 80462 R$ 0,00 R$ 83,45

  10/03/2020 R$ 83,45 13934 1