|
|
|
Voltar
|
|
N° Empenho: | 200227003 |
Data: |
27/02/2020 |
|
Unidade: |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
12-Educação |
Ação: |
2009-MANUT. DAS ATIV. DA SEC. EDUCAÇÃO
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
MERCANTIL SAO JOSE LTDA |
CPF/CNPJ |
03462662000171
|
|
Processo: |
0227003/20
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
Valor: |
R$ 1.733,60
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
200227003 |
02/03/2020 |
R$ 1.733,60 |
80462 |
R$ 0,00 |
R$ 1.733,60 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
02/03/2020 |
R$ 1.733,60 |
13912/1391 |
1 |
|