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N° Empenho: | 200219017 |
Data: |
19/02/2020 |
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Unidade: |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-Educação |
Ação: |
2012-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
R DE PAIVA AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI |
CPF/CNPJ |
32424602000162
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Processo: |
0219017/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 925,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200219017 |
20/02/2020 |
R$ 925,00 |
22.002 |
R$ 0,00 |
R$ 925,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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20/02/2020 |
R$ 925,00 |
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