|
|
|
Voltar
|
|
N° Empenho: | 171201047 |
Data: |
01/12/2017 |
|
Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
|
Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
|
|
Credor: |
FOLHA DE PAG. PESSOAL FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL |
CPF/CNPJ |
18290713000100
|
|
Processo: |
1201047/17
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
Valor: |
R$ 2.061,40
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
171201047 |
08/12/2017 |
R$ 2.061,40 |
112.017 |
R$ 333,40 |
R$ 1.728,00 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
01/12/2017 |
R$ 2.061,40 |
- |
- |
|