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N° Empenho: | 171030004 |
Data: |
30/10/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2018-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
CERTISIGN CERTIFICADORA D S A |
CPF/CNPJ |
01554285000175
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Processo: |
1030004/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 225,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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171030004 |
30/10/2017 |
R$ 225,00 |
103.001 |
R$ 0,00 |
R$ 225,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/10/2017 |
R$ 225,00 |
004937713 |
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