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N° Empenho: | 171018007 |
Data: |
18/10/2017 |
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Unidade: |
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2029-MANUTENCAO DO FMAS
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME |
CPF/CNPJ |
01973806000129
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Processo: |
1018007/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 1.801,17
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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171018007 |
19/10/2017 |
R$ 1.801,17 |
554.687.000.001.575 |
R$ 0,00 |
R$ 1.801,17 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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18/10/2017 |
R$ 1.801,17 |
1744 |
001 |
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