|
|
|
Voltar
|
|
N° Empenho: | 170822001 |
Data: |
22/08/2017 |
|
Unidade: |
SEC.MUN.DE EDUCACAO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2010-MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELLI - ME |
CPF/CNPJ |
01973806000129
|
|
Processo: |
0822001/17
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
|
Valor: |
R$ 2.350,95
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
170822001 |
24/08/2017 |
R$ 2.350,95 |
554.687.000.001.575 |
R$ 0,00 |
R$ 2.350,95 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
22/08/2017 |
R$ 2.350,95 |
1664 |
001 |
|