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N° Empenho: | 170502001 |
Data: |
02/05/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2020-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.ASSIST.SOCIAL
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Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
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Credor: |
COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN |
CPF/CNPJ |
08324196000181
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Processo: |
0502001/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. FATURA ENERGIA
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Valor: |
R$ 51,08
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170502001 |
23/05/2017 |
R$ 51,08 |
52.301/52.302 |
R$ 0,00 |
R$ 51,08 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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02/05/2017 |
R$ 51,08 |
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