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N° Empenho: | 170303005 |
Data: |
03/03/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
SOL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
CPF/CNPJ |
70038880000170
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Processo: |
0303005/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 3.101,45
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170303005 |
03/03/2017 |
R$ 3.101,45 |
003065 |
R$ 0,00 |
R$ 3.101,45 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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03/03/2017 |
R$ 3.101,45 |
000041693 |
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