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N° Empenho: 170301018 Data: 01/03/2017
Unidade: FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
Tipo: Ordinário
Função: 08-ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: 2029-MANUTENCAO DO FMAS
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: SOMATEX COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 70047741000456
Processo: 0301018/17 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
Valor: R$ 3.999,78

  170301018 03/03/2017 R$ 3.999,78 553.526.000.040.761 R$ 0,00 R$ 3.999,78

  01/03/2017 R$ 3.999,78 67076 001