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N° Empenho: | 170209003 |
Data: |
09/02/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2018-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE/FMS
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
AUTO POSTO CONQUISTA EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ |
09912303000155
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Processo: |
0209003/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 2.200,38
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170209003 |
10/02/2017 |
R$ 2.200,38 |
551.365.000.018.757 |
R$ 0,00 |
R$ 2.200,38 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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09/02/2017 |
R$ 2.200,38 |
000.000.74 |
1 |
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