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N° Empenho: | 170119001 |
Data: |
19/01/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS E URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA S.DE OBRAS E URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME |
CPF/CNPJ |
08546773000180
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Processo: |
0119001/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA CITADO, REFERENTE ADESPESAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
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Valor: |
R$ 1.441,86
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170119001 |
20/01/2017 |
R$ 1.441,86 |
17.615 |
R$ 0,00 |
R$ 1.441,86 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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19/01/2017 |
R$ 1.441,86 |
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