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EMPENHO:210223003 |
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N° Empenho: | 210223003 |
Data: |
23/02/2021 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO
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Despesa: |
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Credor: |
M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP |
CPF/CNPJ |
07610338000104
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Processo: |
0223003/21
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 3.178,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210223003 |
24/02/2021 |
R$ 3.178,00 |
225819 |
R$ 0,00 |
R$ 3.178,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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23/02/2021 |
R$ 3.178,00 |
10873 |
001 |
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