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EMPENHO:210219010 |
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N° Empenho: | 210219010 |
Data: |
19/02/2021 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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Despesa: |
319011-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC
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Credor: |
NERINEUZA HOLANDA DA SILVA E OUTROS |
CPF/CNPJ |
02969243423
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Processo: |
0219010/21
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 4.110,27
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210219010 |
19/02/2021 |
R$ 4.110,27 |
212695 |
R$ 636,79 |
R$ 3.473,48 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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19/02/2021 |
R$ 4.110,27 |
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