EMPENHO:210201009
 
N° Empenho: 210201009 Data: 01/02/2021
Unidade: SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO
Tipo: Ordinário
Função: 15-URBANISMO
Ação: 2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
Despesa: 339030-MATERIAL DE CONSUMO
Credor: POSTO 09 DE MAIO EIRELI
CPF/CNPJ 04195686000255
Processo: 0201009/21 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 2.026,70

  210201009 03/02/2021 R$ 2.026,70 71269 R$ 0,00 R$ 2.026,70

  01/02/2021 R$ 2.026,70 135 001