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EMPENHO:210201008 |
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N° Empenho: | 210201008 |
Data: |
01/02/2021 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
POSTO 09 DE MAIO EIRELI |
CPF/CNPJ |
04195686000255
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Processo: |
0201008/21
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.656,35
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210201008 |
03/02/2021 |
R$ 2.656,35 |
71269 |
R$ 0,00 |
R$ 2.656,35 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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01/02/2021 |
R$ 2.656,35 |
130 |
001 |
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