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EMPENHO:210114004 |
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N° Empenho: | 210114004 |
Data: |
14/01/2021 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA |
CPF/CNPJ |
01837729000422
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Processo: |
0114004/21
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.769,82
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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210114004 |
14/01/2021 |
R$ 1.769,82 |
1055305 |
R$ 0,00 |
R$ 1.769,82 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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14/01/2021 |
R$ 1.769,82 |
185049 |
1 |
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