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EMPENHO:200914001 |
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N° Empenho: | 200914001 |
Data: |
14/09/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
A VIVAS COM. EQUIPA. ELETROMED. E. MED |
CPF/CNPJ |
14706667000119
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Processo: |
0914001/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 93.595,01
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200914001 |
14/09/2020 |
R$ 93.595,01 |
272426 |
R$ 0,00 |
R$ 93.595,01 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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14/09/2020 |
R$ 93.595,01 |
1714 |
001 |
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