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EMPENHO:200803013 |
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N° Empenho: | 200803013 |
Data: |
03/08/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2013-MANUT.DE ESCOLAS C/REC.SAL.EDUCACAO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
CPF/CNPJ |
08641978000144
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Processo: |
0803013/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.538,44
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200803013 |
11/08/2020 |
R$ 1.538,44 |
242985 |
R$ 0,00 |
R$ 1.538,44 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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11/08/2020 |
R$ 1.538,44 |
3369 |
1 |
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