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EMPENHO:200515011 |
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N° Empenho: | 200515011 |
Data: |
15/05/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
04-ADMINISTRACAO |
Ação: |
2003-MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA |
CPF/CNPJ |
15000643000102
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Processo: |
0515011/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.589,19
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200515011 |
27/05/2020 |
R$ 1.589,19 |
211257 |
R$ 0,00 |
R$ 1.589,19 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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27/05/2020 |
R$ 1.589,19 |
935 |
1 |
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