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EMPENHO:200228025 |
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N° Empenho: | 200228025 |
Data: |
28/02/2020 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
CPF/CNPJ |
08641978000144
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Processo: |
0228025/20
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.432,17
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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200228025 |
30/03/2020 |
R$ 2.432,17 |
242985 |
R$ 0,00 |
R$ 2.432,17 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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30/03/2020 |
R$ 2.432,17 |
3121 |
1 |
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