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EMPENHO:190401019 |
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N° Empenho: | 190401019 |
Data: |
01/04/2019 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2010-MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL
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Despesa: |
339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
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Credor: |
COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN |
CPF/CNPJ |
08324196000181
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Processo: |
0401019/19
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 2.357,41
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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190401019 |
17/04/2019 |
R$ 2.357,41 |
041701/041702 |
R$ 0,00 |
R$ 2.357,41 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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17/04/2019 |
R$ 2.357,41 |
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