|
|
|
EMPENHO:190129002 |
|
N° Empenho: | 190129002 |
Data: |
29/01/2019 |
|
Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
|
Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
|
Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Credor: |
F. A. NUNES GONDIM - ME |
CPF/CNPJ |
12995411000143
|
|
Processo: |
0129002/19
| Licitação:
|
|
Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
Valor: |
R$ 1.152,60
|
|
|
|
N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
|
|
190129002 |
29/03/2019 |
R$ 1.152,60 |
009741 |
R$ 0,00 |
R$ 1.152,60 |
|
Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
|
|
29/03/2019 |
R$ 1.152,60 |
18022 |
1 |
|