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EMPENHO:180503004 |
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N° Empenho: | 180503004 |
Data: |
03/05/2018 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA |
CPF/CNPJ |
08641978000144
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Processo: |
0503004/18
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.622,93
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180503004 |
15/05/2018 |
R$ 1.622,93 |
024298 |
R$ 0,00 |
R$ 1.622,93 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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15/05/2018 |
R$ 1.622,93 |
2126 |
1 |
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