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EMPENHO:180312003 |
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N° Empenho: | 180312003 |
Data: |
12/03/2018 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
12-EDUCACAO |
Ação: |
2009-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
ERIVAN BELO DA SILVA ME |
CPF/CNPJ |
04724264000149
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Processo: |
0312003/18
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 5.715,39
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180312003 |
10/04/2018 |
R$ 5.715,39 |
017098 |
R$ 0,00 |
R$ 5.715,39 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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10/04/2018 |
R$ 5.715,39 |
833 |
1 |
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