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EMPENHO:180220001 |
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N° Empenho: | 180220001 |
Data: |
20/02/2018 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
13-CULTURA |
Ação: |
2022-MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
SUPERMERCADO BODORO EIRELI - EPP |
CPF/CNPJ |
26528883000109
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Processo: |
0220001/18
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 448,80
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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180220001 |
13/03/2018 |
R$ 448,80 |
030450 |
R$ 0,00 |
R$ 448,80 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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13/03/2018 |
R$ 448,80 |
1051 |
1 |
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