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N° Empenho: | 170707005 |
Data: |
07/07/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
LUMINOZA COM DE MAT ELET E HE E TEL LTDA |
CPF/CNPJ |
70047329000193
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Processo: |
0707005/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 7.353,60
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