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EMPENHO:170221003 |
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N° Empenho: | 170221003 |
Data: |
21/02/2017 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN.DE OBRAS TRANSP.URBANISMO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
15-URBANISMO |
Ação: |
2016-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.OBRAS T.URBANISMO
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Despesa: |
339030-MATERIAL DE CONSUMO
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Credor: |
ARTE E JARDIM COM. E SERV. LTDA - ME |
CPF/CNPJ |
10480186000187
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Processo: |
0221003/17
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 6.600,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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170221003 |
22/02/2017 |
R$ 6.600,00 |
022202 |
R$ 0,00 |
R$ 6.600,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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22/02/2017 |
R$ 6.600,00 |
1324 |
1 |
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