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EMPENHO:140526001 |
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N° Empenho: | 140526001 |
Data: |
26/05/2014 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
10-SAUDE |
Ação: |
2017-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE
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Despesa: |
339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Credor: |
PIMENTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ |
11928090000100
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Processo: |
0526001/14
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 1.382,52
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140526001 |
27/05/2014 |
R$ 1.382,52 |
004139 |
R$ 0,00 |
R$ 1.382,52 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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27/05/2014 |
R$ 1.382,52 |
001/2014 |
1 |
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