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EMPENHO:140102094 |
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N° Empenho: | 140102094 |
Data: |
02/01/2014 |
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Unidade: |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Tipo: |
Ordinário
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Função: |
08-ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação: |
2019-MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL
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Despesa: |
339092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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Credor: |
SEGILSON VIEIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ |
37828010400
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Processo: |
0102094/14
| Licitação:
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Histórico: |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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Valor: |
R$ 800,00
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N° Empenho |
Data |
Valor |
DOC |
Descontos |
Valor Liquido |
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140102094 |
29/01/2014 |
R$ 800,00 |
851533 |
R$ 0,00 |
R$ 800,00 |
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Data: |
Valor: |
NF N° |
Série |
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29/01/2014 |
R$ 800,00 |
0 |
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